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減免稅款的會(huì)計(jì)分錄

2025-11-21 18:59:38

問題描述:

減免稅款的會(huì)計(jì)分錄,急!求解答,求別讓我白等一場(chǎng)!

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2025-11-21 18:59:38

你有沒有遇到過這樣的情況:公司剛賺了一筆錢,稅務(wù)通知卻說“減免稅款”?別慌!這其實(shí)是國(guó)家給企業(yè)的“小驚喜”。今天我就用最接地氣的方式,帶你搞懂《減免稅款的會(huì)計(jì)分錄》——不講術(shù)語,只講真實(shí)案例,適合發(fā)朋友圈、小紅書,讓同行秒懂,老板看了直呼專業(yè)!

Q1:什么是減免稅款?為什么要做會(huì)計(jì)分錄?

減免稅款,就是稅務(wù)局根據(jù)政策(比如小微企業(yè)優(yōu)惠、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、疫情期間扶持等),少收你一部分稅。但會(huì)計(jì)不能“白拿”,得記賬!不然報(bào)表亂套,審計(jì)翻車。所以,減免不是“天上掉餡餅”,而是要合規(guī)入賬的。

Q2:舉個(gè)真實(shí)案例!我們公司去年就享受了小微優(yōu)惠,怎么處理?

比如,我們公司2023年應(yīng)納稅所得額是80萬元,適用稅率20%。按政策,年應(yīng)納稅所得額≤100萬的部分,實(shí)際稅負(fù)只有5%!那我們?cè)摻坏亩愂牵?0萬 × 5% = 4萬元;而不是原計(jì)劃的80萬 × 20% = 16萬元。省了12萬!

Q3:這筆“省下來”的稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

重點(diǎn)來了!記住這個(gè)公式:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)|貸:所得稅費(fèi)用(紅字)

?? 實(shí)操分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 120,000元(紅字沖減)

貸:所得稅費(fèi)用 120,000元(紅字沖減)

?? 注意:這里要用紅字表示“減少”,相當(dāng)于把原來多算的稅“還回去”!

Q4:如果減免的是增值稅呢?分錄一樣嗎?

不一樣!增值稅減免通常體現(xiàn)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”或直接沖減收入。比如你做餐飲,政府給你免了3個(gè)月增值稅,那就這樣處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 15,000元

貸:其他收益—稅收減免 15,000元

? 這樣一來,利潤(rùn)表上多出一筆“其他收益”,老板看得懂,審計(jì)也認(rèn)可!

結(jié)語:減免稅不是“偷稅”,而是合理合法的財(cái)務(wù)智慧

作為自媒體作者,我??吹酵斜г梗骸岸愄兀 逼鋵?shí)不是稅重,是你沒用對(duì)政策。學(xué)會(huì)這些會(huì)計(jì)分錄,不僅讓你在朋友圈曬專業(yè),還能幫老板省錢!轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)務(wù)同事,一起變聰明吧~

?? 小貼士:不同地區(qū)政策略有差異,建議結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)局文件操作,別照搬哦!

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